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中共九江市供销联社审计委员会召开第一次会议

发布日期:2020-06-03   来源:   【字体:  

为进一步贯彻落实中央、省、市委关于加强内部审计工作的要求,更好地发挥内部审计的监督作用,62日上午,市供销联社审计委员会召开第一次会议,会议由市供销联社党组书记、主任、审计委员会主任夏小勇主持,市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组组长温艳出席会议,审计委员会全体成员参加会议。

会议审议通过了《九江市供销联社内部审计工作管理规定》、《九江市供销联社审计委员会2020年度审计工作计划》,研究通过了内审工作选聘中介机构和审计费用预算等相关事宜。

社党组书记、主任、审计委员会主任夏小勇同志强调,成立中共九江市供销联社党组审计委员会是深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和落实中央、省、市决策部署的需要,是加强市供销联社党组对审计工作领导的一项重大举措。一要提高认识,加强领导。内部审计肩负着全方位监督本单位经济运行的重要职责,是推动实现经济高质量发展的需要。市供销联社党组织要高度重视,提高思想认识,切实做好本单位的内部审计工作。二要突出重点,全面覆盖。要以实现社有资产保值增值为中心,重点对财务收支、内部控制、风险管理及内部管理的领导干部履行经济责任情况进行审计。按照分级负责的原则,达到供销系统内部审计全覆盖。三要健全制度,强化监督。健全完善内审制度,充分发挥内部审计监督作用,调动内部审计和社会审计力量,增强与纪检监察、组织人事的监督合力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

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